inspectionFY2009
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7 に、中核メンバーはセンター・部会に参加し、本プログラムの運営を担っている。いずれのイニシアティブ、あるいはセンター・部会に関しても、人員配置が研究組織・領域横断的になるよう配慮した。 3.3 事務局体制の整備 事務局は、総務、会計などの一般事務のみならず、情報基盤やホームページ、ニューズレターなど、拠点形成にとって不可欠な研究支援業務の補佐も担っている。そこで、複数の教員、研究員に加えて、一般事務に事務補佐員2名、研究支援業務に技術補佐員4名を配置した。事業推進の日常活動のエンジンとして、健全に機能している。 3.4 平成21年度予算と配分状況 平成21年度予算は、直接経費150,010,500円、間接経費22,501,500円で、合計172,511,500円であった。これを、プログラム開始後、4つの部会と研究グループ、事務局で配分した。ほぼ当初の予定通りに予算を執行することができた。 表3-1 平成21年度予算と配分状況 (単位:円) 平成21年度 設備備品費0002,630,0001,250,000003,880,000500,0004,380,000支出額212,100219,349132,000715,3502,176,928498,70403,954,431435,5504,389,981(残 高)-212,100-219,349-132,0001,914,650-926,928-498,7040-74,43164,450-9,981国内旅費0990,000250,000500,0003,010,0000250,0005,000,000500,0005,500,000支出額117,5201,379,280002,754,57564,760257,0604,573,19504,573,195(残 高)-117,520-389,280250,000500,000255,425-64,760-7,060426,805500,000926,805外国旅費11,400,0003,670,00001,000,00010,030,0005,200,000500,00031,800,000031,800,000支出額10,573,9403,545,033009,288,2944,724,9111,959,20130,091,379030,091,379(残 高)826,060124,96701,000,000741,706475,089-1,459,2011,708,62101,708,621人件費3,150,00029,210,0004,060,0004,060,0007,170,0007,200,00020,690,00075,540,00011,920,00087,460,000支出額734,19322,635,913715,3001,390,9432,368,6815,271,19217,455,85750,572,07910,918,40261,490,481(残 高)2,415,8076,574,0873,344,7002,669,0574,801,3191,928,8083,234,14324,967,92122,838,40247,806,323事業費1,550,0001,280,0006,650,0006,690,0004,040,000660,000250,00021,120,0003,581,50024,701,500支出額4,439,1157,919,67610,195,58513,259,9536,902,2094,313,5261,668,85548,698,9195,147,54853,846,467(残 高)-2,889,115-6,639,676-3,545,585-6,569,953-2,862,209-3,653,526-1,418,855-27,578,919-1,566,048-29,144,967その他02,750,000000002,750,00002,750,000支出額02,199,997000002,199,99702,199,997(残 高)0550,00300000550,0030550,003予算額合計16,100,00037,900,00010,960,00014,880,00025,500,00013,060,00021,690,000140,090,00016,501,500156,591,500支出額合計16,076,86837,899,24811,042,88515,366,24623,490,68714,873,09321,340,973140,090,00016,501,500156,591,500残高 合計23,132752-82,885-486,2462,009,313-1,813,093349,027000生存圏研究所予算額合計1,300,000003,120,0005,500,000- - 9,920,0006,000,00015,920,000支出額合計2,034,091002,640,2395,245,670- - 9,920,0006,000,00015,920,000残高 合計-734,09100479,761254,330- - 000総計総予算額合計17,400,00037,900,00010,960,00018,000,00031,000,00013,060,00021,690,000150,010,00022,501,500172,511,500総支出額合計18,110,95937,899,24811,042,88518,006,48528,736,35714,873,09321,340,973150,010,00022,501,500172,511,500総残高 合計-710,959752-82,885-6,4852,263,643-1,813,093349,027000 合計間接経費G-COE 直接経費小計大学院教育部会若手養成・研究部会広報・成果出版部会拠点基盤整備部会研究グループ人材育成センター事務局

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